审计工作内容和职责 审计工作职责描述怎么写

审计工作内容和职责7篇

作为审计工作人员,一定要扎扎实实做好检查工作,要明白审计工作责任重大。下面是小编给大家带来的审计工作内容和职责7篇,欢迎大家阅读转发!

审计工作内容和职责(精选篇1)

一、内部审计工作

1、负责协助部门负责人建立健全内部审计相关制度、流程。

2、协助部门负责人组织开展集团财务审计、投资审计、专项审计、审计调查等审计工作。

3、参与对专业平台主要领导干部开展经济责任审计;参与配合上级审计部门对本部领导干部进行经济责任审计。

4、参与撰写审计报告,督导审计问题整改。

5、负责审计文件的整理立卷工作。

二、内部控制工作

1.负责协助部门负责人完善内部控制体系建设、评价及年度工作方案。

2、协助部门负责人组织开展本部内部控制体系建设及评价,组织内部控制缺陷整改。

3、参与指导专业平台内部控制体系建设、评价及内部控制缺陷整改工作。

4、负责内部控制体系建设、评价文件的整理立卷。

审计工作内容和职责(精选篇2)

1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

审计工作内容和职责(精选篇3)

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

审计工作内容和职责(精选篇4)

1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

审计工作内容和职责(精选篇5)

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

审计工作内容和职责(精选篇6)

职责:

1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。

3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。

4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。

5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。

6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。

7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的.收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。

8.负责做好审计工作的档案管理工作。

9.领导交办的其他需要审计的事项。

任职要求:

1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;

2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;

3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;

4.具有极强的财务审计分析能力;

5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。

审计工作内容和职责(精选篇7)

职责:

1、参与研究制订其它有关规章制度。

2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。

3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。

任职资格:

1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。

2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。

3、熟练操作办公软件及常用财务软件。

4、保密意识良好,抗压能力强。

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