制造业的仓库管理制度

第1篇:制造业的仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、物资供应计划

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。

二、设计最佳库存

1、主料:库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;

2、辅料:根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。

三、严格进库程序

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管-理-员兼检);

2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施*;

3、物料进库时,仓库管-理-员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;

4、入库时,仓库管-理-员必须查点物资的数量、规格型号、合格*件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。

第2篇:仓库管理制度库

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

品控部、采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1。1 物资到仓库后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

1。2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、仓库主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭*。

1。3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

1。4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填

2 物资保管仓库管理制度

2。1 物资入库后,需按不同类别、*能、特点和用途分类分区码放,做到

a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2。2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

2。3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确*和可靠*。 3 物资的领发仓库管理制度

3。1 库管员凭领料人的领料单如实发货,若领料单上主管或经理未签字或字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

3。2 库管员根据进货时间必须遵守

3。3 领料人员所需物资无库存或库存不多,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经经理批准后交采购人员及时采购。

3。4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

3。5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和经理签字。 4 物资退库仓库管理制度

4。1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

4。2 废品物资退库,库管员根据

五、规定

1 仓储管理规定

1。1 物料收货及入库

1。1。1 需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关[收货确认单"的流程进行作业。

1。1。2 采购或供应商将物品送到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班前必须将货物检查放在仓库指定位置。

1。1。3 收货时需要求采购人员或供应商给到[送货单",没有时需要追查,直到拿到单据后方能并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1。1。4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。

1。1。5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

1。1。6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1。1。7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行[入库单"入库信息的统计,点数入库。

1。1。8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。

1。1。9 入库物料需要摆放至指定储位。

1。1。10[收货确认单"需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记签字后再给到采购。

1。2 物料出库(出库领料)

1。2。1 需严格按照[物料领用表"门店订货单,并填写[出库单"[调拨单"进行*作。

1。2。2餐厅给到的订货单无特殊原因必须在指定的出货时间后全部完成取货。

1。2。3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1。2。4 [出库单"发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。

1。2。5 内部领料需要部门主管签字签字方可发货。

1。5 物料及工具报废

1。3。1需按照[物料报废登记表"进行作业。

1。3。2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1。5。3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1。6 退货物料处理

1。6。1需按照有关[退货通知单[的进行作业。

1。6。2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。

1。6。3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1。7 仓库卫生、安全管理

1。7。1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1。7。2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1。7。3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

1。7。4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

1。7。5 安全

1。7。5。1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库[十二防"安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。

1。7。5。2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。

1。7。5。3 仓库内严禁吸*和禁止明火,发现一例立即报告处理。

1。7。5。4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。

1。7。5。5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保*人员安全。

1。8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

1。8。1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库[十二防"安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

1。8。2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1。8。3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

1。8。4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1。9 单据、卡、帐务管理

1。9。1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1。9。2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1。9。3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1。9。4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。

1。10 盘点管理

1。10。1 盘点时作业人员根据[盘点内部安排"文件进行相关作业。

1。10。2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1。10。3 盘点时需要尽量保*盘点数量的准确*和公正*,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1。10。5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1。11 帐物不符处理

1。11。1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。 2 包装管理规定

2。1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2。1。1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2。2 包装前物料确认

2。2。1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2。2。2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3 仓库工作作风及态度

3。1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

3。2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 4 其他

4。1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保*工作品质。

4。2 仓库每日根据[仓库工作品质统计表"对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4。2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

4。3 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4。4仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4。5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

4。6 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

5 奖惩规定

5。1 工作评估

5。1。1 部门将定期根据[绩效考核表"对员工的表现和业绩进行评估,以便于: 肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

5。1。1。2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

5。1。1。3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

5。1。1。4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

5。1。1。5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5。1。2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5。2 奖惩级别

5。2。1 奖励

5。2。1。1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记[书面表扬",并予以通告。

5。2。1。2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记[表扬",并予以通告,奖励20元。

5。2。1。3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记[小功",并予以通告,奖励50元。

5。2。1。4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予[小功",并予以通告,奖励100元。。

5。2。2 惩罚

5。2。2。1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记[书面*告"处分,并予以通告,不予以罚款。

5。2。2。2 *告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记[*告"处分。并予以通告,罚款50元。

5。2。2。3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记[小过"处分,并予以通告,罚款100元。

5。2。2。4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记[大过"处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交*机关追究法律责任。

5。3 奖惩原则

5。3。1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5。4 奖惩规定

5。4。1 奖惩评估小组:由公司领导组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。

5。4。2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知公司并予以执行

第3篇:仓库的管理制度

一、目的:

通过制定仓库作业流程及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围:

仓库工作人员(包括仓管员、搬运工、送货人员等)

三、职责:

1、仓库管-理-员负责产品的接收、报检、入库、发货、退货、储存、防护、盘点工作,同时负责配送产品的清点、配备等工作,除肥料和大宗农*产品外,农*产品还负责装卸,搬运等工作。

2、仓管部还负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。

四、验收及保管:

1、物资及产品的验收入库管理制度:

1.1、产品到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。

1.2、对入库产品核对、清点后,库管员及时填写入库单,以流水帐形式建立台帐。

1.3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)、未经总经理或部门主管批准采购的产品。

b)、与合同计划或请购单不相符的采购产品。

c)、质量与要求不符合的采购物品。

1.4、因销售急需或其他原因不能形成入库的产品,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

2、产品保管管理制度:

2.1、产品入库后,需按不同类别、*能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐三清四方定位。”

a)、二齐:物料摆放整齐,库容干净整齐。

b)、三清:材料清、数量清、规格标示清。

c)、四方定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2、库管员对管区内常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

2.3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格、仔细核对,确保报表数据的准确*和可靠*。

3、产品出货管理制度:

3.1、库管员凭送货单如实配货,装货时送货员和库管员依单对货,清点无误后方可上车,在送货途中

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